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中共南阳市委农村工作办公室2016年度部门决算
发布时间:2017-09-22 信息来源: 点击:

 中共南阳市委农村工作办公室 


2016年度部门决算


 

第一部分  中共南阳市委农村工作办公室概况


一、主要职责

1、贯彻落实中央、省委、市委关于农村的方针、政策和工作部署,组织拟订全市农村方面的政策性措施。

2、指导全市“三农”工作,综合协调涉农部门的有关工作。

3、组织开展有关农村改革、发展等调查研究,为市委决策提出建议。组织编发农村工作信息,总结推广典型经验。

4、督促、指导全市农村改革工作,会同有关部门拟订深化农村改革的措施并组织实施。

5、督促、指导全市社会评议新农村建设工作。组织拟订全市社会主义新农村建设的指导意见,统筹协调推进社会主义新农村建设。

6、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作,督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。

7、组织、指导全市革命老区发展工作,协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。

二、市委农村工作办公室构成

依据宛发〔2014〕29号文件设立中共南阳市委农村工作办公室,为市委工作部门。正处级规格,人员编制31人,设综合科、农村信息和调研科、农村改革科、新农村建设科、革命老区发展促进科等5个内设科室。

 

 

第二部分 中共南阳市委农村工作办公室2016年度部门决算表 

一、收入支出决算总表



收入支出决算总表








公开01表

部门:河南省南阳市委农村工作办公室



单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

547.60

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

86.75


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.99


10


十、节能环保支出

39

10.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

394.36


13


十三、交通运输支出

42

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

17.75


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

547.60

本年支出合计

54

530.85

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

90.75

年末结转和结余

56

107.50


28



57


总计

29

638.35

总计

58

638.35

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。









 

二、收入决算表



收入决算表











公开02表


部门:河南省南阳市委农村工作办公室





单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

547.60

547.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

91.49

91.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

72.20

72.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

  公益性岗位补贴

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

12.33

12.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

12.33

12.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

20.42

20.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

8.82

8.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100503

  公务员医疗补助

10.90

10.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100599

  其他医疗保障支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

417.94

417.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21306

农业综合开发

417.94

417.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130601

  机构运行

417.94

417.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

三、支出决算表


支出决算表











公开03表


部门:河南省南阳市委农村工作办公室




单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6


合计

530.85

530.85

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

86.75

86.75

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

71.60

71.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.60

71.60

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

  公益性岗位补贴

6.96

6.96

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00


21005

医疗保障

21.99

21.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2100501

  行政单位医疗

8.94

8.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2100503

  公务员医疗补助

12.35

12.35

0.00

0.00

0.00

0.00


2100599

  其他医疗保障支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00


211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21103

污染防治

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2110301

  大气

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

394.36

394.36

0.00

0.00

0.00

0.00


21306

农业综合开发

394.36

394.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2130601

  机构运行

379.96

379.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2130699

  其他农业综合开发支出

14.40

14.40

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

17.75

17.75

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。













 

四、财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算表










公开04表


部门:河南省南阳市委农村工作办公室




单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

547.60

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

38

86.75

86.75

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

21.99

21.99

0.00



10


十、节能环保支出

40

10.00

10.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

42

394.36

394.36

0.00



13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

49

17.75

17.75

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00



24



54





本年收入合计

25

547.60

本年支出合计

55

530.85

530.85

0.00


  年初财政拨款结转和结余

26

90.75

  年末财政拨款结转和结余

56

107.50

107.50

0.00


    一般公共预算财政拨款

27

90.75


57





    政府性基金预算财政拨款

28

0.00


58






29



59





总计

30

638.35

总计

60

638.35

638.35

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
















 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表



一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门:河南省南阳市委农村工作办公室

单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

530.85

530.85

0.00


208

社会保障和就业支出

86.75

86.75

0.00


20805

行政事业单位离退休

71.60

71.60

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

71.60

71.60

0.00


20807

就业补助

6.96

6.96

0.00


2080705

  公益性岗位补贴

6.96

6.96

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

8.19

8.19

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

8.19

8.19

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

21.99

21.99

0.00


21005

医疗保障

21.99

21.99

0.00


2100501

  行政单位医疗

8.94

8.94

0.00


2100503

  公务员医疗补助

12.35

12.35

0.00


2100599

  其他医疗保障支出

0.70

0.70

0.00


211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00


21103

污染防治

10.00

10.00

0.00


2110301

  大气

10.00

10.00

0.00


213

农林水支出

394.36

394.36

0.00


21306

农业综合开发

394.36

394.36

0.00


2130601

  机构运行

379.96

379.96

0.00


2130699

  其他农业综合开发支出

14.40

14.40

0.00


221

住房保障支出

17.75

17.75

0.00


22102

住房改革支出

17.75

17.75

0.00


2210201

  住房公积金

17.75

17.75

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  


 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表


部门:河南省南阳市委农村工作办公室


单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

252.54

302

商品和服务支出

172.09


30101

  基本工资

80.10

30201

  办公费

20.43


30102

  津贴补贴

75.70

30202

  印刷费

27.91


30103

  奖金

51.60

30203

  咨询费

0.00


30104

  其他社会保障缴费

18.66

30204

  手续费

0.00


30106

  伙食补助费

7.68

30205

  水费

0.12


30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.13


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.45

30207

  邮电费

5.99


30109

  职业年金缴费

2.35

30208

  取暖费

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00


303

对个人和家庭的补助

103.04

30211

  差旅费

33.72


30301

  离休费

15.51

30212

  因公出国(境)费用

0.00


30302

  退休费

61.08

30213

  维修(护)费

9.93


30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

28.10


30305

  生活补助

0.78

30216

  培训费

15.61


30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.80


30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00


30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00


30309

  奖励金

7.92

30225

  专用燃料费

0.00


30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

7.60


30311

  住房公积金

17.75

30227

  委托业务费

0.00


30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.53


30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00


30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.82


30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

10.40


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00





30299

  其他商品和服务支出

0.00





310

其他资本性支出

3.17





31001

  房屋建筑物购建

0.00





31002

  办公设备购置

3.17





31003

  专用设备购置

0.00





31005

  基础设施建设

0.00





31006

  大型修缮

0.00





31007

  信息网络及软件购置更新

0.00





31008

  物资储备

0.00





31009

  土地补偿

0.00





31010

  安置补助

0.00





31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00





31012

  拆迁补偿

0.00





31013

  公务用车购置

0.00





31019

  其他交通工具购置

0.00





31020

  产权参股

0.00





31099

  其他资本性支出

0.00





304

对企事业单位的补贴

0.00





30401

  企业政策性补贴

0.00





30402

  事业单位补贴

0.00





30403

  财政贴息

0.00





30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00





307

债务利息支出

0.00





30701

  国内债务付息

0.00





30707

  国外债务付息

0.00





399

其他支出

0.00





39906

  赠与

0.00


人员经费合计

355.59

公用经费合计

175.26


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:河南省南阳市委农村工作办公室





单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

9.62

0.00

4.82

0.00

4.82

4.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


第三部分 中共南阳市委农村工作办公室

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计547.6万元,支出总计530.8万元,与2015年相比,收入总计减少146万元,下降12.7%;支出总计减少38%。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计547.6万元,全部是财政拨款收入

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计530.8万元,全部是基本支出

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算547.6万元,支出总决算530.8万元。与2015年相比,财政拨款收入693.6万元、支总计728.6万元,收入减少146万元,收入下降21%。支出减少197.8万元。支出下降15%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出530.8万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少197.8万元,下降15%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出530.8万元,主要用于以下方面:工资福利支出252.5万元,占48%;商品和服务支出172万元,占33%;对个人和家庭的补助支出103万元,占20%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.72万元,支出决算为530.8万元,完成年初预算的96%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为552.72万元,支出决算为530.8万元,完成年初预算的96%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为552.72万元,支出决算为530.8万元,完成年初预算的96%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出530.8万元,其中:人员经费355.5万元主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金,社会保障缴费;公用经费172万元,主要包括:办公费,印刷费,水电费,邮电费,差旅费,维护费,会议培训费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.62万元,完成预算的97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为4.8万元,完成预算的97%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.2万元,主要是公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)28万元,下降280%;公务接待费支出决算减少1.2万元,下降12%。公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是上交大部分公务用车,严格控制公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是单位严格控制公务接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行费支出决算4.82万元,占49%;公务接待费支出决算4.8万元,占49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置支出为0万元

公务用车运行支出4.82万元。主要用于机关公务、单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3.公务接待费支出4.8万元。主要用于省检查,验收。2016年度共接待检查,督导工作组56次、人员380人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况没有

九、关于政府性基金预算财政没有

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出530.8万元,比2015年减少90万元,下降15%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,市农村工作办公室共有车辆2辆,全是一般公务用车。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出

四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 



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