中共南阳市委农村工作办公室
2016年度部门决算
第一部分 中共南阳市委农村工作办公室概况
一、主要职责
1、贯彻落实中央、省委、市委关于农村的方针、政策和工作部署,组织拟订全市农村方面的政策性措施。
2、指导全市“三农”工作,综合协调涉农部门的有关工作。
3、组织开展有关农村改革、发展等调查研究,为市委决策提出建议。组织编发农村工作信息,总结推广典型经验。
4、督促、指导全市农村改革工作,会同有关部门拟订深化农村改革的措施并组织实施。
5、督促、指导全市社会评议新农村建设工作。组织拟订全市社会主义新农村建设的指导意见,统筹协调推进社会主义新农村建设。
6、承担市委农村工作领导小组办公室的日常工作,督促、指导涉农部门贯彻落实市委有关农村工作的决策部署和重要事项。
7、组织、指导全市革命老区发展工作,协调有关部门和单位支持革命老区建设与发展。
二、市委农村工作办公室构成
依据宛发〔2014〕29号文件设立中共南阳市委农村工作办公室,为市委工作部门。正处级规格,人员编制31人,设综合科、农村信息和调研科、农村改革科、新农村建设科、革命老区发展促进科等5个内设科室。
第二部分 中共南阳市委农村工作办公室2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:河南省南阳市委农村工作办公室 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 547.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 86.75 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 21.99 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 10.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 394.36 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 17.75 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||||
24 | 53 | ||||||
本年收入合计 | 25 | 547.60 | 本年支出合计 | 54 | 530.85 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 27 | 90.75 | 年末结转和结余 | 56 | 107.50 | ||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 638.35 | 总计 | 58 | 638.35 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:河南省南阳市委农村工作办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 547.60 | 547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 91.49 | 91.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 72.20 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 72.20 | 72.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 12.33 | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 10.90 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 417.94 | 417.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21306 | 农业综合开发 | 417.94 | 417.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130601 | 机构运行 | 417.94 | 417.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:河南省南阳市委农村工作办公室 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 530.85 | 530.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.75 | 86.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 394.36 | 394.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21306 | 农业综合开发 | 394.36 | 394.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130601 | 机构运行 | 379.96 | 379.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开04表 | |||||||||||
部门:河南省南阳市委农村工作办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 547.60 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 86.75 | 86.75 | 0.00 | ||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 394.36 | 394.36 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 54 | ||||||||||
本年收入合计 | 25 | 547.60 | 本年支出合计 | 55 | 530.85 | 530.85 | 0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 90.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 107.50 | 107.50 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 90.75 | 57 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||
29 | 59 | ||||||||||
总计 | 30 | 638.35 | 总计 | 60 | 638.35 | 638.35 | 0.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:河南省南阳市委农村工作办公室 | 单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 530.85 | 530.85 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.75 | 86.75 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 71.60 | 71.60 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | |||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.19 | 8.19 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 21.99 | 21.99 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | |||
2100503 | 公务员医疗补助 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | |||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
2110301 | 大气 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 394.36 | 394.36 | 0.00 | |||
21306 | 农业综合开发 | 394.36 | 394.36 | 0.00 | |||
2130601 | 机构运行 | 379.96 | 379.96 | 0.00 | |||
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 17.75 | 17.75 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门:河南省南阳市委农村工作办公室 | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 252.54 | 302 | 商品和服务支出 | 172.09 | |
30101 | 基本工资 | 80.10 | 30201 | 办公费 | 20.43 | |
30102 | 津贴补贴 | 75.70 | 30202 | 印刷费 | 27.91 | |
30103 | 奖金 | 51.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 18.66 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 7.68 | 30205 | 水费 | 0.12 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.13 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.45 | 30207 | 邮电费 | 5.99 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 103.04 | 30211 | 差旅费 | 33.72 | |
30301 | 离休费 | 15.51 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 61.08 | 30213 | 维修(护)费 | 9.93 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 28.10 | |
30305 | 生活补助 | 0.78 | 30216 | 培训费 | 15.61 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.80 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 7.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.60 | |
30311 | 住房公积金 | 17.75 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.53 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.82 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||
310 | 其他资本性支出 | 3.17 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
31002 | 办公设备购置 | 3.17 | ||||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||
30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 355.59 | 公用经费合计 | 175.26 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:河南省南阳市委农村工作办公室 | 单位:万元 | ||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 9.62 | 0.00 | 4.82 | 0.00 | 4.82 | 4.80 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 中共南阳市委农村工作办公室
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计547.6万元,支出总计530.8万元,与2015年相比,收入总计减少146万元,下降12.7%;支出总计减少38%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计547.6万元,全部是财政拨款收入
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计530.8万元,全部是基本支出
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算547.6万元,支出总决算530.8万元。与2015年相比,财政拨款收入693.6万元、支总计728.6万元,收入减少146万元,收入下降21%。支出减少197.8万元。支出下降15%
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出530.8万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少197.8万元,下降15%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出530.8万元,主要用于以下方面:工资福利支出252.5万元,占48%;商品和服务支出172万元,占33%;对个人和家庭的补助支出103万元,占20%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.72万元,支出决算为530.8万元,完成年初预算的96%。
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为552.72万元,支出决算为530.8万元,完成年初预算的96%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为552.72万元,支出决算为530.8万元,完成年初预算的96%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出530.8万元,其中:人员经费355.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金,社会保障缴费;公用经费172万元,主要包括:办公费,印刷费,水电费,邮电费,差旅费,维护费,会议培训费,劳务费,工会经费,公务用车运行维护费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为9.62万元,完成预算的97%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4.82万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为4.8万元,完成预算的97%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少28.2万元,主要是公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)28万元,下降280%;公务接待费支出决算减少1.2万元,下降12%。公务用车购置及运行费支出增加(减少)的主要原因是上交大部分公务用车,严格控制公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是单位严格控制公务接待标准。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行费支出决算4.82万元,占49%;公务接待费支出决算4.8万元,占49%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
公务用车运行支出4.82万元。主要用于机关公务、单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。
3.公务接待费支出4.8万元。主要用于省检查,验收。2016年度共接待检查,督导工作组56次、人员380人次(不包括陪同人员)。
八、关于预算绩效情况没有
九、关于政府性基金预算财政没有
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出530.8万元,比2015年减少90万元,下降15%。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,市农村工作办公室共有车辆2辆,全是一般公务用车。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出
四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。